Faktúra DF202/23

Faktúra doručená:05.10.2023
Číslo objednávky:103/23

Dodávateľ
PHOENIX EU s.r.o.
Štefana Závodníka 511/51
971 01 Prievidza
IČO:36364088
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
Vinohradnícka 8A
971 01 Prievidza
IČO:52164284

ceny sú vrátane DPH
čistenie striech a rín
Názov položky
čistenie striech a rín
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 116,00 EUR