Faktúra DF103/24

Faktúra doručená:25.3.2024
Číslo objednávky:074/24

Dodávateľ
DRUCKER s.r.o.
Oščadnica 1820
023 01 Oščadnica
IČO:44925417
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
Vinohradnícka 8A
971 01 Prievidza
IČO:52164284

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 644,16 EUR