Faktúra DF192/24

Faktúra doručená:20.8.2024
Číslo objednávky:116/24

Dodávateľ
MDSK servis, s. r. o.
Na letisko 2088/15
058 01 Poprad
IČO:52221792
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
Vinohradnícka 8A
971 01 Prievidza
IČO:52164284

ceny sú vrátane DPH
príprava froté uterákov
Názov položky
príprava froté uterákov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 415,00 EUR