Faktúra DF033/22

Faktúra doručená:01.3.2022
Číslo zmluvy:2019/012

Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO:36126624
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
Vinohradnícka 8A
971 01 Prievidza
IČO:52164284

ceny sú vrátane DPH
Trenčiansky samosprávny kraj
Názov položky
Elektrika za mesiac január 2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 472,25 EUR