Faktúra DF191/22

Faktúra doručená:14.12.2022
Číslo objednávky:075/22

Dodávateľ
PERLIČKA TN s.r.o.
Žabinská 2
91105 Trenčín
IČO:52719791
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
Vinohradnícka 8A
971 01 Prievidza
IČO:52164284

ceny sú vrátane DPH
OOPP - zamestnanci
Názov položky
OOPP - zamestnanci
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 613,35 EUR